職位描述:
• 在本團隊高級審計經理或經理的指導下,負責指定業務范圍的現場審計,包括按照的既定程序進行內控測試、編制工作底稿、提煉審計發現和提出審計建議等
• 負責指定業務領域或業務單元審計發現整改追蹤,提出關閉意見,對需要進行升級報告的提出升級報告建議
• 負責與指定業務單元相關人員建立并保持良好的工作關系,了解業務單元的運作和風險管理情況
• 認真閱讀指定業務單元定期報送的信息,并就重要事項提請區域審計中心總經理或本團隊高級審計經理予以關注
• 負責指定業務單元的風險評估,保證深刻理解其業務策略、計劃、產品、經營成果和風險
• 負責或在本團隊高級審計經理/審計經理指導下開發并維護指定業務單元的控制評估測試程序,保證控制評估測試程序的適用性,控制審計風險
• 與審計團隊成員分享知識、技能和經驗
• 其它應承擔的職責
任職條件:
• 大學本科(第一學歷),金融、會計等相關專業,具有CIA/CPA/CFA等相關資格
• 了解金融監管法律、法規、規章,熟悉銀行業務和新會計準則
• 具有四年以上銀行內部稽核/審計工作經驗或銀行業務工作經驗
• 有較好的口頭和文字表達能力;能夠與業務部門人員、審計團隊成員保持良好溝通;具有獨立工作能力
詳見:http://www.cbhb.com.cn/bhbank/S101/jiaruwomen/zhaopinxinxi/zhquyushenjizhx/index.htm
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