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會計人員每月的工作要點須知
來源:易賢網 閱讀:683 次 日期:2016-08-26 09:06:59
溫馨提示:易賢網小編為您整理了“會計人員每月的工作要點須知”,方便廣大網友查閱!

導讀:每個會計人員都應該熟悉每日的工作流程,更應該了解相關的財務軟件,目前稍有規模或管理水平高一點的企業均采信息化管理,你應該知道如何使用軟件和如何設置,只要憑證制作正確,其余一切由計算機完成:憑證—匯總—明細賬—總賬—各種報表等。首先來了解財務流程是非常有必要的。

一、大致環節:

1.根據原始憑證或原始憑證匯總表填

制記賬憑證。

2.根據收付記賬憑證登記現金日記賬和銀行存款日記賬。

3.根據記賬憑證登記明細分類賬。

4.根據記賬憑證匯總、編制科目匯總表。

5.根據科目匯總表登記總賬。

6.期末,根據總賬和明細分類賬編制資產負債表和利潤表。

下面是外資出口企業一般納稅人的會計基本工作內容,有的工作項目真正做起來還是很繁瑣的!

1.每天審核報銷單,報財務經理復審后在財務軟件中編制記賬憑證。

2.即時認證增值稅發票,注意代開的發票代碼。月底將認證通過后打印表格,做預申報和免抵退時用。

3.將已經付款的運輸費發票或四小票中的一種在InvClient2.3抵扣程序中輸入,經審核后打印表格裝訂好備用,認證通過的增值稅發票文件在打印項目內導出。

4.月初根據財務軟件導出相關資料編制各項報表和免抵退核算資料。在2006年水電,運輸費統計中登記好相關數據。

5.每月8號以前完成上月日常預申報、TRAS重點稅源數據申報工作。

6.每月8號以前在6.0系統中和免抵退文件夾中完成免、抵、退前2月的匯總申報工作,注意對應關系的核對,報國稅。

7.月底27及8號前完成計統辦統計報表的相關工作(注意月、季度報表)。每月(季)10號前完成企業所得稅、房產稅、個人所得稅申報申報工作。

8.根據報關部出口報關清單開具出口商品發票,月底核對準確后將數據導入2006銷售,月底根據匯總做銷售收入憑證。注意:匯率以國家外匯管理局官方網站公布的為準。

9.月初完成預算執行數據錄入,再在貨幣收支表中進行核對匯總工作。

10.月末計提固定資本折舊,注意上月增加的固定資產,并填制計提累計折舊憑證。計提工資中填列其他遞延資產及無形資產攤銷、計提本月員工資等數據,編制相關憑證。

11.進入電子口岸網頁遞交退稅黃聯。

12.保管收款收據,出納領取時做好登記及復核。

13.按時整理資料,以便歸檔管理。適時關注稅局及出口官方網站,了解最新的通知及軟件升級等相關信息。

14.完成上級安排的其他任務。

小規模納稅人:

1.首先作賬,出報表,這個是必須的。

2. 然后準備好IC卡,寫著中國稅務的卡。插入讀卡器,打開申報軟件,點接口讀卡。稍等一會,讀卡結束。填寫報表。小規模納稅人兩張表,加資產負債表和損益表。保存,如果有錯誤會提示。填寫好,保存后打印,一式兩份。4張表打印完畢,打印前一定要預覽,調整后打印。關閉表格。

3.點接口,寫卡,等待數秒鐘后,提示寫卡完畢。工作完成了一大部分。

4.蓋公章,然后帶著國稅登記證副本原件,發票領購本,IC卡,公章到報稅大廳報稅。(如果蓋好章了,公章可以不帶,我一般都帶,萬一有需要蓋章的地方呢)

5.交到稅務后,稅務人員在發票領購本上蓋章,報稅完畢。

一般納稅人:

1.首先作賬,出報表,這個是必須的。

2.如果有增值稅,進項票認證好,然后到開票系統,先把增值稅開票的IC卡插到讀卡器,點發票管理,抄稅處理。填寫表格,5張表。寫卡,打印,增值稅明細表,正數,負數表等。

3. 準備中國稅務字樣的IC卡,插入讀卡器,和小規模的程序一樣的,先讀卡,填寫表格,應該是5張增值稅的,一張主表,4張附表。資產負債表,損益表。另外如果是機動車的還有3張表。填寫好,調整打印紙張,進行打印,一式兩份。寫卡。因為我單位是機動車銷售的,應該有一個步驟是從機動車開票系統導出一個報表, 導入報稅系統。直接生成機動車銷售清單。連續打印報表。

4.完畢后蓋公章,拿著報表到報稅大廳報稅。程序同上。

主辦會計崗位職責

1.根據國家財務會計法規和行業會計規定,結合公司特點,負責擬訂公司會計核算的有關工作細則和具體規定,報經領導批準后組織實施。

2.叁與擬訂財務計劃,審核、分析、監督預算和財務計劃的執行情況。

3.在部長領導下,準確、及時地做好賬務和結算工作,正確進行會計核算,填制和審核會計憑證,登記明細賬和總賬,對款項和有價證券的收付,財物的收發、增減和使用,資產基金增減和經費收支進行核算。

4.正確計算收入、費用、成本,正確計算和處理財務成果,具體負責編制公司月度、年度會計報表、年度會計決算及附注說明和利潤分配核算工作。

5.負責公司固定資產的財務管理,按月正確計提固定資產折舊,定期或不定期地組織清產核資工作。

6.負責公司稅金的計算、申報和解繳工作,協助有關部門開展財務審計和年檢。

7.負責會計監督。根據規定的成本、費用開支范圍和標準,審核原始憑證的合法性、合理性和真實性,審核費用發生的審批手續是否符合公司規定。

8.負責社會集團購買力的審查和報批工作。

9.及時做好會計憑證、賬冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。

10.主動進行財會資訊分析和評價,向領導提供及時、可靠的財務資訊和有關工作建議。

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